12月19日上午,华西金控召开2023年审计工作总结会。集团审计中心总经理钱绛、高级经理付燕,公司党委书记、董事长、总经理周家立,副总经理蒋东东,副总经理黄武,财务总监刘任秋,总经理助理詹森来、本部各部门负责人、成都地区子公司负责人及综合部负责人、财务负责人现场参会,外区子公司视频参会。
会上,公司审计部部长黄颖菲从审计项目实施、审计工作主要做法、强化审计工作的措施等方面汇报了公司审计工作总体情况。纪检监察部、风控合规部代表经责审计联席会成员部门从自身职能职责出发,从业务与审计工作的融合发力方面作汇报。
周家立就公司转型发展关键时期的审计工作提出要求:一要提高政治站位,全面准确领会理解党中央对审计工作的部署要求;二要聚焦主责主业,既要关注单位经营管理活动,又要关注各项重大政策和决策部署的执行情况;三要充分发挥经责审计联席会议的积极作用,建立跨部门深度协同机制;四要建强审计队伍,提高专业能力,创新工作思路,提高审计工作水平;五要强化审计整改,要将审计成果转化为优化经济决策、内部管理、风险防控的治理效能。
钱绛充分肯定了华西金控的审计工作,并祝贺华西金控审计部荣获“2020年—2022年度四川省内部审计先进集体”光荣称号。她通过“一个人”“一个词”“一个讲话”,生动形象地阐明了审计工作的重要意义,指出审计工作不仅在改善企业经营、防范风险、促进企业资产保值增值、推动企业健康发展等方面发挥积极作用,更是对企业、领导、员工的保护。她要求,审计人员要全面、准确了解事件全貌,严格区分问题性质,做出客观公正评价,同时要与各业务部门加强沟通,做到“业审共建”。会上,钱绛还宣贯了习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议的重要讲话,强调了“三个要”:一要如臂使指;二要如影随形;三要如雷贯耳,并介绍了集团审计的“五个一体化”,旨在形成审计监督合力,实现全集团审计工作一盘棋。